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Competências Controle Interno

COMPETÊNCIAS:


Compete ao Coordenador de Controle Interno coordenar as ações de controle intemo da Câmara Municipal, com as atribuições de referência:
fiscalizar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual a execução dos planos orçamentários; comprovar a, legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, patrimonial e operacional; zelar pela obediência das formalidades legais e avaliar os resultados de atos administrativos em geral acompanhando especialmente a admissão de pessoal contratos licitações; apoiar as unidades da Câmara no exercício institucional do Controle Externo, expecialmente emitindo pameceres sobre balanços e balancetes remetidos pelo Poder Executivo; analisar a prestação de contas anual a ser enviada ao Tribunal de Contas; recomendar medidas para o cumprimento de normas legais e técnicas; pela observância dos limites de gestos totais; supervisione as medidas adotadas pela Presidência, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso nemessário, nos termos da legislação vigente; produzir, sempre que requisitados, relatórios destinados a subsidiar ação e gestão do Presidente e dos responsáveis pela administração de unidades da Câmara; participar dos processos de expansão de informatização com vistas a proceder à melhoria contínua das atividades prestadas pelo sistema de controle interno; realizar treinamentos aos servidores de serviços integrantes do sistema de controle interno bem como a disseminação de informações técnicas e legislativas; recomendar, acompanhar avaliar a execução de auditorias e sindicâncias, propor à Presidência da Câmara, instruções normativas que busquem estabelecer padronização de procedinaentos pelas unidades administrativas, concernentes à ação do sistema de controle interno; fornecer informações de interesse público quanto à tramitação de procedimentos internos da Controladoria, mediante requisição oficial; promover, organizar e executar programação periódica de auditoria contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, e emitir os respectivos relatórios; alertar formalmente a autoridade administrativa competente sempre que tiver conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade prevista em lei; comunicar ao Tribunal de Contas a constatação de irregularidade ou ilegalidade de que tiver conhecimento, em conformidade com as normas vigentes; indicar providências com vistas a sanar as irregularidades e evitar ocorrências semelhantes; assegurar a economicidade da administração nas áreas contábil, orçamentária, financeira, administrativa, patrimonial e operacional; controlar desvios, perdas e desperdícios; identificar erros, fraudes e seus agentes; apresentar ao Presidente, ao final de cada exercício, o relatório das atividades de sua área de atuação, bem como plano de trabalho e de realização para o exercício subsequente; executar outras tarefas correlatas e inerentes às responsabilidades da Controladoria Interna. REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Ser brasileiro ou estrangeiro naturalizado na forma da lei; gozar dos direitos políticos; estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino; estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos; ter escolaridade mínima de de nível médio.

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